2025年04月07日

以审计工作新成效赋能东风高质量发展

公司2025年度审计与风险管理系统工作会召开,杨青出席并讲话

【本报武汉讯】(记者 吴雨纾) 4月3日,公司2025年度审计与风险管理系统工作会在公司总部召开,全面贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,落实2025年审计署、国资委对内审工作的重要部署,安排2025年公司审计与风险管理工作。

公司董事长、党委书记杨青,审计署驻武汉特派员办事处副特派员吴昊、办公室主任顾嘉出席会议。公司党委常委、总会计师冯长军主持会议并传达上级工作要求。会议报告公司审计与风险管理2024年工作总结及2025年工作计划。

杨青强调,我们要深入学习领会习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神,进一步增强抓好审计工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉,以审计工作新成效赋能企业高质量发展。

杨青表示,下一步要深入推进审计体制机制改革,进一步完善审计监督体系。要聚焦履行“国家队”使命责任和提升企业核心竞争力,扎实开展审计监督工作,在全面从严治党方面,重点加大对党的领导融入公司治理体系,企业法人治理结构的建立、健全和运行情况,落实党风廉政建设责任和廉洁从业情况的审计力度;在高质量发展方面,重点加强对各单位承接和落实公司战略目标任务情况、新品开发流程的有效落地、营销过程管理及压力传导机制、PM管理制度运行、极致化降成本、国企改革深化提升行动任务落实情况的审计力度;在统筹发展和安全方面,加大对影响国资央企高质量发展的共性问题、内控制度建立和执行情况的审计力度,推动有效防范化解风险。要高质量抓好审计整改,扎实做好“下半篇文章”。公司审计系统工作人员要持续加强自身建设,不断塑造职业精神,提高专业能力。

吴昊提出,企业内部审计要聚焦主责主业,筑牢发展根基。要聚焦国有资本布局优化与结构调整,激发企业内生动力。要加强自身建设和大数据应用,全面提升审计专业能力。

冯长军要求,要持续完善审计监督体系,加快推进穿透式监管体制机制的建立及运行。要深化重点领域审计监督和风险防控,锚定价值创造开展审计监督,及时、专业、准确地揭示问题风险。各职能单位、各级所属单位要继续深化协同,共同推进审计监督发挥更大效能。

会议表彰了公司2024年度审计与风险管理系统工作先进集体与个人。

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